6. 英国 VAT 注册流程与申报的服务流程:
⑴卖家提供完整的资料;
⑵代理机构审核资料并递交申请给税务局;
⑶卖家收到 VAT 税号税务局通知文件(2-5 天内);
⑷卖家收到纸质版 VAT 证书(三周内);
⑸代理机构协助卖家绑定 VAT 账号;
⑹代理机构提前通知卖家缴税日期(每季度);
⑺卖家提供当季销售数据;
⑻代理机构制作季度申报表格给卖家确认;
⑼卖家确认后由代理机构提交当季申报给 HMRC;
⑽卖家直接支付当季税款至英国税务局账户;
英国 VAT 按照季度申报,一年申报四次。
简单介绍下报税流程:
客户的报税季度结尾,是在 VAT 申请表里自己选择的, 一般来说客户的个 VAT 季度是两个月到三个月左右。比如一个客户的个期间是从 VAT 生效日期 2018 年 7 月 15 日开始,到 2018 年 9 月 31 日。 税务局在 VAT 期间结束后给我们一个月零七天的时候准备/提交税表,并且付讫 VAT 税款。 也就是说客户需要在 11 月 7 日之前完成报税,并保证税务局可以在当天之前收到税款。 10月13 日之前, 我们就会邮件通知你们,这个客户的 VAT 报税到期了,需要跟客户索要 VAT 相关的材料。 要到材料之后我们这边负责准备VAT 报告草稿,你们把草稿发给客户,客户看过数据确认同意提交之后,我们会把税表提交给税务局并把提交的报表和回执发给你们。 接下来你们需要催客户在 11 月 7 日之前转账给税务局,因为国际汇款转账经常需要三个工作日甚至更多, 所以让客户在 11 月 1 日之前把税款转出去。 在客户转款一周后,你们就可以登陆你们帮客户注册的的税务局账号,替客户查询税务局是否收到这笔转款, 并匹配到客户的 VAT 号上了。
7.英国 VAT 申请所需材料?
步, 填写欧易提供的客户信息表格, 申请表格重要信息填写需注意以下几点
①公司名, 公司地址, 务必与亚马逊后台登记一致;
②VAT 生效时间, 该生效日期可以往前追溯至英国的起始运营日;
③是否申请 FRS(平税率计划), 满足平税条件,一般建议加入,支付固定税率,根据行业不同,大多卖家税率为销售额的 7.5%。 年加入平税率计划的可以享受额外 1%的折扣优惠。
④写清平台和主营产品。
第二步, 材料分为必备材料和辅助性材料, 辅助性材料选择两种提供即可, 材料清单如图所示。
Compulsory documents 必备材料清单:
• 法人代表护照
• 法人代表身份证 或者驾照(如无护照)
• 公司营业执照
• 公司商企登记证(如是香港公司)
• 亚马逊系统 seller 页公司名和地址截图
Optional Documents辅助性材料清单(须提供其中两项):
• 房屋贷款证明
• 户口本个人相关页
• 租房合约
• 工作相关登记文件
• 结婚证/离婚证
• 出生证
• 雇主证明信及合同
关于转代理客户需要的资料:
提供以下资料,您就可以将VAT代理转成euservice(欧易),转代理客户需要签署 64-8,VAT484文件。
1. 前会计师的联系方式(邮箱和电话) 和 VAT 证书; 如您前会计师同意在会计师之间对接材料,对接工作将由会计师之间完成,无需提供其他材料;
2. 如您的前会计师无法直接和我们对接材料,您需提供:
a) 现有 VAT 号的 VAT 证书与前三期的 VAT 报告或者提交回执;
b) 如前代理有申请税务局独立账号,需要账号和密码;
c) 法人代表身份证/护照与公司营业执照;
d) 其余信息,需填写转代理客户信息表格,比如贵司是否加入了平税率计划(flat ratescheme),联络邮箱/电话/营业范围等。